Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн акт албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлэх, танилцуулах үйл ажиллагаа боллоо
Санхүүгийн аудитын газар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нэгтгэгдсэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 1,Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч 6, төсвийн шууд захирагч 6, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 13, нийт 26 ААН-ийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.
Уг аудитаар нийт 33,916.2 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илрүүлсэний 736.4 сая төгрөгийн алдаа зөрчилд 8 төлбөрийн акт тогтоож, 28,618.5 сая төгрөгийн алдаа зөрчилд 11 албан шаардлага өгч, 4,561.3 сая төгрөгийн алдаа зөрчилд 87 зөвлөмж өгсөн байна.
Өмнөх онд САГ болон ХАК-ны гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдсан 25 байгууллага “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт, 1 байгууллага хязгаарлалттай санал дүгнэлтийг тус тус авч, 54 байгууллагын санхүүгийн тайланд хэсэгчилсэн аудит хийгдсэн байна.
- Санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 736.4 сая төгрөгийн 8 төлбөрийн акт тогтоосон ба төлбөрийн актын биелэлт 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Актын хэрэгжилтийг байгууллага бүрээр харуулбал: /сая. төгрөгөөр/
- Аудитаар нийт 28,618.5 сая төгрөгийн 11 албан шаардлага өгсөн ба хэрэгжилт нь 84.5 хувьтай байна. Албан шаардлагын хэрэгжилтийг байгууллага бүрээр харуулбал:
- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад нийт 87 зөвлөмж өгсөний 63.2 хувь буюу 55 нь бүрэн хэрэгжсэн, 32.2 хувь буюу 28 нь хэрэгжих шатандаа, 4.6 хувь буюу 4 нь хэрэгжээгүй байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг байгууллага бүрээр харуулбал:
Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт 66.7 хувьтай буюу өгсөн зөвлөмжийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн байна